Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
Faktúra 38/2019 CD Titanum + obálka 35,00 s DPH 1/1900017 28.02.2019 Matúš Vachna M a MPC technika Svidník 20.03.2019
Faktúra 52/2019 kancelárske a čistiace potreby 195,80 s DPH 1/1900021 15.03.2019 Ivan Čvaň, prev. drogéria Svidník 27.03.2019
Faktúra 30/2019 seminár 20,00 s DPH 06.03.2019 RVC Prešov 27.03.2019
Faktúra 46/2019 seminár pre ŠJ 25,00 s DPH 14.03.2019 ArtEdu spol. s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 47/2019 ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov 25,20 s DPH 13.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
Faktúra 48/2019 hmoždinky, skrutky , podložky, zámky 58,60 s DPH 1/1900020 14.03.2019 ALNA-Alojz Andraščík 27.03.2019
Faktúra 49/2019 detekcia porúch a oprava kabeláže 90,00 s DPH 1/1900019 14.03.2019 RIMI Security s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 50/2019 dodávka elektrickej energie 2/2019 454,60 s DPH 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 27.03.2019
Faktúra 51/2019 dodávka tepla za 2/2019 2 751,37 s DPH 13.03.2019 Službyt s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 41/2019 predplatné - Naša škola 15,00 s DPH 1/1900014 25.02.2019 PAMIKO spol. s.r.o. 20.03.2019
Faktúra 39/2019 podpora KORWIN 15,60 s DPH 2372012 04.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
Faktúra 34/2019 seminár - účtovnička 20,00 s DPH 07.03.2019 RVC Prešov 27.03.2019
Faktúra 35/2019 mini farbičky 27,36 s DPH 1/1900015 22.02.2019 Sekulová Lubica 18.03.2019
Faktúra 32/2019 poplatky za telekomunikačné služby 1.02.201-28.02.2019 52,27 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. 27.03.2019
Faktúra 53/2019 jedálne kupóny 1 095,54 s DPH 21.03.2019 Up Slovensko s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 37/2019 toaletný papier a čistič Monk 83,81 s DPH 1/1900016 06.03.2019 LYRECO CE 27.03.2019
Faktúra 36/2019 oprava elektroinštalácie 149,40 s DPH 1/1900018 04.03.2019 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 27.03.2019
Faktúra 33/2019 dodávka zemného plynu 3/2019 171,20 s DPH 06.03.2019 Innogy Slovensko s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 40/2019 vodné stočné za 18.01.2019-21.02.2019 748,42 s DPH 28.02.2019 VVS a.s. 20.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4303