|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2019
|
mini farbičky
|
27,36 |
s DPH |
1/1900015
|
|
22.02.2019 |
Sekulová Lubica |
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
telekom. služby za 2/2019
|
21,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
52/2019
|
kancelárske a čistiace potreby
|
195,80 |
s DPH |
1/1900021
|
|
15.03.2019 |
Ivan Čvaň, prev. drogéria Svidník |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
46/2019
|
seminár pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
47/2019
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
48/2019
|
hmoždinky, skrutky , podložky, zámky
|
58,60 |
s DPH |
1/1900020
|
|
14.03.2019 |
ALNA-Alojz Andraščík |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
49/2019
|
detekcia porúch a oprava kabeláže
|
90,00 |
s DPH |
1/1900019
|
|
14.03.2019 |
RIMI Security s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
50/2019
|
dodávka elektrickej energie 2/2019
|
454,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
51/2019
|
dodávka tepla za 2/2019
|
2 751,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
predplatné - Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
1/1900014
|
|
25.02.2019 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
podpora KORWIN
|
15,60 |
s DPH |
|
2372012
|
04.03.2019 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
seminár - účtovnička
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
CD Titanum + obálka
|
35,00 |
s DPH |
1/1900017
|
|
28.02.2019 |
Matúš Vachna M a MPC technika Svidník |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
j31/2019
|
potraviny šj
|
131,94 |
s DPH |
2/1900145
|
|
04.03.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.02.201-28.02.2019
|
52,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
toaletný papier a čistič Monk
|
83,81 |
s DPH |
1/1900016
|
|
06.03.2019 |
LYRECO CE |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
36/2019
|
oprava elektroinštalácie
|
149,40 |
s DPH |
1/1900018
|
|
04.03.2019 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
dodávka zemného plynu 3/2019
|
171,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |