|
|
Faktúra |
j24/2019
|
potraviny šj
|
475,20 |
s DPH |
2/1900138
|
|
13.02.2019 |
MarcoDia, Miroslav Jaršinský |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j25/2019
|
potraviny šj
|
531,24 |
s DPH |
2/1900139
|
|
15.02.2019 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
1/1900013
|
|
28.02.2019 |
DAFFER |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j36/2019
|
potraviny šj
|
97,95 |
s DPH |
2/1900150
|
|
11.03.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j39/2019
|
potraviny šj
|
209,13 |
s DPH |
2/1900153
|
|
18.03.2019 |
Tauris s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j38/2019
|
potraviny šj
|
595,75 |
s DPH |
2/1900152
|
|
15.03.2019 |
MarcoDia, Miroslav Jaršinský |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
knihy do ŠK
|
35,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
AD REM Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j37/2019
|
potraviny šj
|
684,71 |
s DPH |
2/1900151
|
|
15.03.2019 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j34/2019
|
projekt školské ovocie
|
8,54 |
s DPH |
2/1900148
|
|
06.03.2019 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j33/2019
|
potraviny šj
|
33,66 |
s DPH |
2/1900147
|
|
06.03.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j30/2019
|
potraviny šj
|
57,60 |
s DPH |
2/1900144
|
|
28.02.2019 |
Pekáreň - Juraj Maťaš |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j31/2019
|
potraviny šj
|
131,94 |
s DPH |
2/1900145
|
|
04.03.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
jedálne kupóny
|
1 095,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
telekom. služby za 2/2019
|
21,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
kancelárske a čistiace potreby
|
195,80 |
s DPH |
1/1900021
|
|
15.03.2019 |
Ivan Čvaň, prev. drogéria Svidník |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
seminár pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
hmoždinky, skrutky , podložky, zámky
|
58,60 |
s DPH |
1/1900020
|
|
14.03.2019 |
ALNA-Alojz Andraščík |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
detekcia porúch a oprava kabeláže
|
90,00 |
s DPH |
1/1900019
|
|
14.03.2019 |
RIMI Security s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |